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索 引 号:    013101310/2015-00076 信息分类:    公安、安全、司法 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区司法局 生成日期:    2015-05-20
生效日期:    2015-05-20 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区司法局2015年部门预算
文  号:     关 键 词:    南京市高淳区司法局2015年部门预算
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南京市高淳区司法局2015年部门预算

   一、部门基本情况  

  (一)部门单位构成 

  南京市高淳区司法局行政机关1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款事业单位1个。 

  (二)人员构成 

  行政人员:司法行政系统政法专项编制41名,其中局机关编制20个,司法所编制21个,目前在编在岗人员35名。事业人员:大调解中心事业编制人员共6个,在编在岗人员6名。离休退休人员:行政离退休人员15,其中离休1人,退休14人。    

  二、部门主要职责  

  (一)贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章和规范性文件;开展司法行政调研工作,起草、拟定全区司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。 

  (二)负责指导管理全区社区矫正工作。 

  (三)负责拟定全区法制宣传与普法教育规划并组织实施,指导全区法制宣传工作,指导全区行业、基层依法治理工作。 

  (四)负责管理、指导、监督全区法律服务工作,监督指导全区律师、公证工作并承担相应责任。 

  (五)负责全区司法所建设,负责指导人民调解、安置帮教工作和社会矛盾纠纷调解工作,不断完善全区大调解工作机制。参与社会治安综合治理工作。 

  (六)负责指导监督全区司法行政系统依法行政、执法监督工作。 

  (七)负责监督管理全区法律援助工作,指导协调全区12348法律服务专线工作。 

  (八)负责指导全区司法行政系统人才和干部队伍建设,负责全区司法行政系统党的建设和思想政治工作。 

  (九)承办省司法厅、市司法局授权办理事项。 

  (十)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  三、2015年度主要工作任务 

  2015年全区司法行政工作以打造人民满意的服务型实战型司法行政机关为目标,深入实施矛盾纠纷排查调处、公共法律服务、特殊人群服务管理、法制宣传教育“四个全覆盖”。  

  1、加强法治文化阵地建设,加快推进“区青少年法治教育基地、开发区企业职工法治教育中心建设;做好“六五”普法终期迎检工作;组织相关部门建成较大规模的法治文化长廊(游子山、湖滨大道)。 

  2、探索建立政府购买公共法律服务的长效机制,强化公共法律服务产品供给;加大对普遍建立法律顾问制度的推进力度。 

  3、健全依法维权和矛盾纠纷化解纠纷机制,建立健全社会矛盾预警、矛盾纠纷排查机制,规范矛盾纠纷网格化管理水平;加强村(社居)司法行政服务站建设。 

  4、加强企业人民调解组织队伍建设,500人企业人民调解组织建成率达80%以上,积极推进人民调解、行政调解、司法调解对接机制,依法化解各类社会矛盾。 

  5、完善社区矫正对象、重点人员风险评估,实施分级管理;完善与公安、检察、法院、综治、财政、民政、人社等主要成员单位联席会议制度,定期核对社区服刑人员信息、通报社区矫正工作情况,研究协商解决问题。 

  6、落实区法援中心机构编制,推动中心实体化运作。 

  7、加强司法所队伍建设。理顺队伍管理体制,畅通司法所人员之间、局机关与司法所人员的交流机制;加强年轻干部的培养力度,优化队伍结构,加大对业绩突出的司法干部使用力度。 

  四、2015年预算收支基本情况  

  (一)收入预算 

      1.财政拨款资金608.44万元。  

      (二)支出预算   

  1.按支出功能科目分类,一般公共服务支出608.44万元。  

  2.按支出经济用途分类,包括基本支出511.44万元(其中:工资福利支出357万元、商品和服务支出203.21万元、对个人和家庭的补助支出48.23万元)、项目支出97万元。  

  五、2015年部门支出预算情况说明  

  (一)支出预算的功能分类说明  

  1.一般公共服务支出608.44万元,主要用于区司法局行政机关及事业单位开展司法行政工作而发生的基本支出和专项支出。  

      (二)项目支出基本情况   

      1、法制宣传工作专项经费25万元。  

  2、社区矫正管理工作专项经费40万元。  

  3、“148”法律服务专线业务经费、法律援助办案专项经费14万元。  

  4、社会矛盾调解工作专项经费13万元。  

  5、刑释解教人员帮教工作专项经费5万元。  

  三)公共预算财政拨款安排“三公”经费预算情况: 

  2015年度公共预算财政拨款“三公”经费预算合计数为24.8万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为10万元,公务接待费为14.8万元。按照“三公”经费零增长的原则,2015年度公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数持平 

  2015年部门预算附表:1-12 

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