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索 引 号:    062624732/2015-00004 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    南京市规划局高淳分局 生成日期:    2015-11-15
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2015年南京市规划局高淳分局部门预算公开
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2015年南京市规划局高淳分局部门预算公开

  南京市规划局高淳分局2015年部门预算 

  一、部门基本情况:  

  南京市规划局高淳分局内设6个科室,下属事业单位1个(南京市高淳区规划编制研究中心)。人员构成情况是:南京市规划局高淳分局现有行政人员编制数15,实有在职人员10人(含市编办下达的2名分局领导)。现有事业人员编制数20 实有在职人员14人。 

  二、部门主要工作职责: 

  1、根据市规划局和区政府要求,参与区内城乡规划战略和研究工作;具体负责组织有关片区规划、控制性详细规划、城市设计工作等规划编制工作;指导镇、村庄规划编制组织工作;负责区一般地段城市设计的具体组织和管理。 

  2、负责区内符合经批准的上位规划和城市设计要求的建设项目“一书两证”(选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证)的核发(跨区域建设项目以及市委、市政府指定由市规划局承担规划审批的建设项目除外)。负责需上报市规划局审查的建设项目的预审;参与跨区域建设项目以及由市规划局负责规划审批建设项目的有关工作。 

  3、负责指导区内街镇、社区做好农村地区相关规划管理工作,指导农村地区建设项目及个人建房的规划审批工作。 

  4、负责区内基础测绘和基础地理信息管理工作。 

  5、负责对区内各类建设项目实施规划监督管理,按要求进行建设工程验线和规划核实等批后监督管理工作;负责违法建设查处的规划认定及相关业务指导工作。 

  6、负责有关的城乡规划宣传、政务公开、公众参与、信访和行政诉讼等工作。 

  7、市规划局、区政府交办的其他工作。 

  三、2015年的主要工作目标和任务 

  1、编制江南科学园控规、开发区控规、游子山国家森林公园控规、固城湖花山片区控规、高淳国际企业研发园(宁高片区)城市设计及控规、开发区部分重要地段节点城市设计的控规,推动实现控规和城市设计全覆盖,为土地使用提供依据,全面规范城市的土地批租,正确引导城乡开发建设。 

  2、编制修建性祥细规划、抓好重点地段城市设计、加快编制市政规划、积极推进村庄规划。 

  3、加快测绘和数据库系统建设、做好测绘成果与地形图的保密工作。 

  4、运用规划管理系统,搭建服务沟通平台。运用城市规划管理信息系统,建立以“一书二证”,办理“一书二证”过程中的申报、跟踪督办、流转控制、周期控制、核发“证、书”为核心,覆盖城市规划实施管理全过程的图、文、表管理一体化办公自动化系统。 

  5、研究规划管理办法,全力抓好建管结合。尝试从规划技术手段研究转向政府政策制定引导、实施行动计划建议。进一步研究高淳区市政管理办法,推进市政工程建设质量和安全,有效发挥市政项目的综合效益。 

  6、抓好规划实施工作,确保规划成果落实。每年对批准规划的执行情况进行梳理评估,以保障规划执行的有效性和目的性,对项目的选址用地、设计要点和审定方案落实情况进行全程监控核实,有效防范规划执行不到位、建设出偏差等问题发生,确保既定的规划不走样、不变形、不落空。 

  7、提供优质规划服务,支撑重点项目发展。精简优化规划审批流程、探索实行项目规划分级分类审查制度,对涉及全区发展的重点项目规划实行联合审批,提高工作效率。 

  8、加强规划宣传力度,全力打造“阳光规划” 

  9、扎实做好信访工作,维护公众利益。 

  四、2015年南京市规划局高淳分局预算收支情况 

  2015年南京市规划局高淳分局部门收支预算表中包含了南京市规划局高淳分局及下属1个事业单位的收入和支出。 

  (一)收入预算: 

  1、财政拨款资金1968.00万元。 

  (二)支出预算 

  1、按支出功能科目分类,城乡社区规划与管理支出1968.00万元。 

  2、按支出经济用途分类,包括基本支出168.00万元(其中:工资福利支出125.00万元、商品和服务支出13.00万元、对个人和家庭的补助支出30.00万元)、项目支出1800.00万元。 

  五、2015年部门支出预算情况说明 

  (一)支出预算的功能分类说明 

  1、城乡社区规划与管理预算支出1968.00万元,主要用于南京市规划局高淳分局及所属事业单位开展规划编制和管理而发生的基本支出和专项支出。 

  (二)项目支出: 

  1、经常性项目支出1800万元 

  六、“三公”经费说明 

  2015年财政拨款“三公”经费预算安排33万元,比上年下降 20%。下降原因主要是严格执行中央“八项规定”,控制会议费、培训费等支出。其中:公车运行维护费10万元,公务接待15万元,会议费3万元,培训费5万元。 

  需要说明的两点: 

  1、由于我区公车改革方案尚未出台,目前公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制,改革方案正式出台以后,将对相关预算适时调整。 

  2、因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。。 

  七、2015年部门预算附表:1-12 

    

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