高淳区政府门户网站
当前位置:首页 > 高淳区人民政府
索 引 号:    013101302/2017-00003 信息分类:    民政、扶贫、救灾 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区民政局 生成日期:    2017-02-06
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2017年度高淳区民政部门预算公开
文  号:     关 键 词:    2017年度高淳区民政部门预算公开
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  

2017年度高淳区民政部门预算公开

  2017年度高淳区民政部门预算公开模板格式及内容 

     

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  第二部分 民政部门2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 民政部门2017年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 民政部门概况 

  一、主要职能(部门主要职责) 

  (一)贯彻执行国家、省和市有关民政事业的方针、政策和法律法规;研究拟定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施。 

  (二)组织、指导拥军优属工作;贯彻执行全区各类优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤标准、办法;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。 

  (三)负责退役士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责退役士兵的职业技能培训工作;负责移交地方的军队离退休干部服务站的服务管理工作。 

  (四)组织、协调救灾工作;编制自然灾害应急救灾预案;组织核查灾情,研究提出救灾方案;管理和分配救灾款物,承担国内外对区级政府捐赠款物的接收、分配工作,检查监督救灾和捐赠款物的使用情况;指导、协调灾后重建、互助互济和贫困户危房改造工作。 

  (五)建立和实施城乡居民最低生活保障制度;对最低生活保障资金的使用和管理情况进行审核和督查;负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作;指导农村敬老院困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作;指导农村敬老院建设和五保户的供养工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动;组织和指导对外的社会捐赠等对口支援工作。 

  (六)研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导城乡社区建设,研究拟定社区工作及社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施,推进社区建设。 

  (七)研究并提出全区行政区划总体方案和修订建议;负责区社区、镇的设置、撤销、调整、更名、界线变更申报工作;负责办理村的设置、撤销、调整、命名、更名和界线变更的审核和申报工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作;指导镇以下行政区域界线争议调处工作。 

  (八)拟定全区地名管理规划和办法;负责我区地名的命名、更名的审核工作和标准地名发布的具体工作;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;组织地名标志的设置和管理、调查,收集、整理地名资料,编辑出版地名书籍,依法编绘出版区地图。提供地名信息。 

  (九)研究拟定全区社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利社会化;协调指导老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保障工作;研究提出社会福利企业扶持保护政策,并贯彻实施;报批社会福利企业,对福利企业进行宏观管理。 

  (十)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任,负责推动社会组织培育发展工作。 

  (十一)宣传贯彻《婚姻法》、《收养登记办法》,负责全区集中婚姻登记工作、调解协议离婚工作和儿童收养工作,纠正违法婚姻,倡导婚姻习俗改革。 

  (十二)负责全区殡葬管理工作,深化殡葬改革,指导殡仪馆和公益性公墓的管理工作。 

  (十三)负责城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作,协调、管理社会慈善工作,推动慈善事业发展。 

  (十四)负责区内福利彩票的发行、销售管理工作;负责县级福彩公益金的管理和使用。 

  (十五)负责牵头组织区有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 

  (十六)研究拟定全区老龄工作发展规划;起草全区老龄工作规范性文件;承担区老龄工作委员会的具体工作;负责各镇老龄工作委员会和各单位老年工作的联系、协调工作。 

  (十七)承办区委、区政府交办的其他事项。 

    

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

  2017年区民政局以“四区建设”为导向,牢固树立“创新、协调、绿色、发展、开放、共享”发展理念,全面深化民政领域供给侧机构性改革,围绕保障基本民生、优化社会服务、创新社会治理三大职能,在常规工作继续夯实基础,在重点工作上精心规划实施,在创新工作上实现重点突破,为建设“强富美高”新高淳贡献一份力量。 

  (一)落实好元旦春节“两节”慰问工作。一是组织好“慈善一日捐”活动。加大宣传力度,通过“慈善一日捐”不断扩大慈善事业受益面和影响力;拓宽救助渠道,将“慈善一日捐”捐赠主体由原来的以机关事业单位为主,扩展到各类社会群体;增加慈善透明度,及时按期向社会公布捐助款项及资金用途。二是扎实开展元旦、春节“两节”救助慰问。按市统一部署,拟定方案报区政府审核,负责牵头协调财政、人社、红十字、残联、总工会、妇联、农工委等部门慰问信息,扎口组织实施。按照就高不就低原则,给予具有多重身份性质对象一次救助,比对确定全区面上慰问救助对象,确保做到困难群体全覆盖。三是在实施过程中,坚持面上普遍救助和点上慰问走访相结合,及时公开救助慰问标准,规范资金发放渠道,以实际行动帮助慰问对象解决实际困难、共度欢乐祥和的新春佳节。 

  (二)做好社区建设提升工作。一是做好农村社区建设试点工作。根据《关于深入开展农村社区建设试点工作的实施意见》(宁委办法【201642号)要求,结合高淳实际制定农村社区建设试点实施方案。初步选定固城镇蒋山村作为强化农村社区文化认同试点村,东坝镇沛桥村作为农村社区平安和法治建设试点村并申报市级试点。要求各镇街根据增强农村社区服务功能、强化农村社区文化认同、改善农村人居环境、推进平安和法治建设农村社区四项主要任务,选择条件突出,有一定代表意义的社区参与申报区一级试点。二是根据市即将出台的《关于加强全市城乡社区(村)为民服务中心建设的实施方案》,因地制宜,统筹规划,注重以人为本,加强党建引领,按照“小办公,大服务”的要求,进一步完善城乡社区服务平台,逐村(社区)对照建设集党建服务、政府公共服务、社会公益服务、市场服务功能为一体的社区为民服务中心。三是进一步加强社区信息化建设。依托已联通市、区、镇、社区四级的智慧社区平台,同过加强对换届社区(村)干部的培训,进一步拓展服务,推进“民事代办”,方便群众办事。四是社区“四个服务”继续推进。联合人社、卫生、计生、残联、住房、司法、妇幼、公安等多部门对全区社工开展全科服务培训,实现社区 “一口受理、全程办理”的“全科服务”;充分利用现代信息资源,实现“预约服务”;建立“点对点”联系方式,为行动不便的老年人、残疾人和其他特殊困难人员提供“上门服务”;结合网格化,实现“代办服务”。  

  (三)持续推进社会组织发展。一是贯彻落实好《中华人民共和国慈善法》,加强对慈善类社会组织监督管理,结合相关慈善方面的法律法规和登记管理规定逐步完善慈善组织直接登记的制度和程序,加强对慈善募捐行为监管,规范募捐方式,明确捐助人、受益人相关权益。二是实施关爱类社会组织培育发展工程。依据《关于鼓励社区关爱类社会组织发展的实施方案》,整合社区资源,加强业务指导,组建服务队伍,通过加大政策、载体、资金三个方面支持,加快社区关爱类社会组织的培育发展,2017年实现城乡社区关爱类社会组织全覆盖。通过整合服务资源,实现帮扶延伸,通过社区服务,运用政策咨询、民事代办等手段,整合服务资源,让“两困人员”优先享受优惠政策;采取合作等方式,对接相关公益慈善组织,为“两困人员”人员提供学业帮助、心理安抚、健康保健、帮扶救助等关爱类服务。三是继续推进“和事佬”调解社会组织发展。在前期试点基础上,引导向条件成熟的自然村拓展,做到群众矛盾“小事不出村、大事不出镇、矛盾不出区”, 化解普通民间纠纷,维护社会和谐稳定。 

  (四)指导好为老服务设施建设工作。一是配合东坝镇做好敬老院搬迁工作。该项目于20159月启动,目前已进入后期装修阶段,明年初有望投入使用,届时将新增养老床位324张,同时因势利导,依托该项目地处国际慢城边缘优势,积极推进养老养生与旅游产业融合式发展,满足东坝镇及周边群众对养老服务的需求。二是指导好古柏镇敬老院搬迁工作。古柏街道敬老院位于开发区规划区域,亟待迁址,区民政局将结合实际,配合古柏街道做好敬老院的规划选址和筹建工作。三是指导好淳溪街道老年人日间照料服务中心建设,该项目建筑面积达9000㎡以上,力争将其打造成全省一流老年人日间照料服务中心。 

  (五)做好民政基础设施建设工作。一是做好经营性公墓扩建工作。目前我区共有游子山、栗山经营性公墓31.34亩,已无法满足全区公墓安葬需求。栗山公墓附近地形为坡地,交通条件及周边环境较好,配套设施完善,因此拟以栗山公墓为基础扩建经营性公墓,同时积极推进生态葬等现代殡葬模式,节约土地,保护环境。二是做好救助站搬迁工作。高淳区救助站位于东坝镇青山村,与高淳社会福利院同在一处,地处偏远,救助不便,且被救助人员复杂,与高淳社会福利院同处有一定安全隐患。拟于明年采取购买,租赁都手段,整合闲置学校、卫生院等资源,配置300平米左右面积的房产,将救助站搬迁至主城区城乡结合部处。 

    (六)做好敬老院服务提档升级工作。一是推进敬老院消防设施改造项目,该项目已完成图纸设计,正进行消防审核,预计每个敬老院投入资金40万元,另外将为老人宿舍安装空调250台,预计投入65万余元。二是做好护理型养老床位的建设工作。先期每镇敬老院规范建设5-10张床位,区民政局牵头做好护理型卧床购买和相关工作人员培训工作。三是做好各镇敬老院空余床位社会化运营工作,各镇敬老院部分床位闲置,社会又有一定的养老服务需求,为进一步合理配置养老资源,区民政局拟通过引进社会组织会同有关镇试点敬老院床位公有民营,制定合理收费政策,盘活闲置资源,满足群众养老服务需求。 

     (七)进一步拓展社会救助水平。一是在制度建设上发挥社会救助联席会议作用,区级加强会商,镇街依托政务服务中心与全科社工队伍全面建立“一门受理、协同办理”;完善信息平台,市局将牵头开通金融部门信息比对,区社保比对继续按月比对,用好省市社会救助信息系统,医疗救助与基本医疗同步结算平台的完善;加强考核管理,细化业务考核,考核结果折算为对镇街年度考核得分,规范资金发放渠道,确保资金安全。二是在管理上加强日常动态管理,坚持按政策受理、公示、审核、审批,规范资料手续与户档管理,在册低保对象按三类:基本没有收入家庭(指因年龄与身体因素、丧失劳动能力),收入来源少家庭(指家庭成员因病、残、学等,影响制约其他成员务工收入),收入不稳定家庭(有劳动能力、劳动条件,但收入不稳定),实施动态调查管理。三是完善残疾人生活和护理补贴。依据《市政府关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(宁政发【2016194号)文件精神,对低保家庭内的重度残疾人等七类残疾困难群体约5500人发放生活补贴或护理补贴,预计2017年需增加保障资金1100万元。  

    

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

  本部门内设高淳区民政局行政机构1个机构,行政编制16个, 

  本部门共有二级预算单位2家,为:高淳社会福利院和高淳区民政事务中心。事业编制40 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  根据2017年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。 

  1、基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。 

  2、项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。 

  第二部分 民政部门2017年度部门预算表 

  附:民政部门2017年度收支预算总表等12张表  

  1主管部门汇总本部门及所属二级单位预算公开;2没有数据的表格应当列出空表并附注说明:本部门无此类收支预算等;3在具体数据填列时务必保持表间、表内的逻辑一致性) 

    

  第三部分  民政部门2017年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《南京市高淳区财政局关于2017年区级部门预算的批复》(高财预〔201737号)填列。 

  民政部门2017年度收入、支出预算总计    4580.86万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少)   749.51 万元,增长(减少)19.56    %。主要原因是项目经费增加633.92万元。 

  (一)收入预算总计  4580.86  万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计 4580.86   万元。 

  1)一般公共预算收入预算 4580.86     万元,与上年相比增加(减少) 749.51   万元,增长(减少)  19.56  %。主要原因是项目经费增加633.92万元。。 

  2)政府性基金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无此项内容。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计0    万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无此项内容。 

  3.其他资金收入预算总计0    万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)0    %。主要原因是无此项内容。 

  4.上年结转资金预算数为  0    万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无此项内容。 

  (二)支出预算总计 4580.86   万元。包括: 

  1.社会保障和就业支出  4580.86  万元,主要用于社会保障和就业内支出。与上年相比增加   749.51 万元,增长  19.56  %。主要原因是项目经费增加633.92万元。 

  ……(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。) 

  3.结转下年资金预算数为 0   万元,主要原因是无此项内容。 

  此外,基本支出预算数为 1239.63    万元。与上年相比增加(减少)  863.05  万元,增长(减少)  229 0%。主要原因是上年预算公开只包含了民政局本级预算,2017年公开民政局本级、高淳社会福利院、高淳民政事务中心三个独立核算单位。 

  项目支出预算数为  3341.23  万元。与上年相比增加(减少)  633.92  万元,增长(减少)23   %。主要原因是优抚经费提标,导致经费增加。 

  单位预留机动经费预算数为  0    万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无此项内容。 

  二、收入预算情况说明 

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。 

  民政部门本年收入预算合计 4580.86    万元,其中: 

  一般公共预算收入    4580.86 万元,占   100%    % 

  政府性预算收入   0    万元,占    0   % 

  财政专户管理资金  0   万元,占    0   % 

  其他资金      0       万元,占  0    % 

  上年结转资金      0   万元,占   0    % 

  三、支出预算情况说明 

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民政部门收支预算总表》支出数一致。 

  民政部门本年支出预算合计   4580.86  万元,其中: 

  基本支出      1239.63       万元,占  27     % 

  项目支出 3341.23 万元,占  73  %;具体为(分具体项目逐项列明) 

  40101 

   专项业务费 

  145.5 

  2080299 

    其他民政管理事务支出 

  145.5 

  2080299 

     低保工作经费 

  90 

  2080299 

     居家养老服务中心 

  27.5 

  2080299 

     老龄办工作经费 

  28 

  40102 

   其他经常性项目 

  3195.73 

  2080207 

    行政区划和地名管理 

  18.4 

  2080207 

     地名普查及界桩更新 

  18.4 

  2080299 

    其他民政管理事务支出 

  89 

  2080299 

     慈善总会 

  40 

  2080299 

     婚姻登记 

  23 

  2080299 

     社会组织培育中心 

  26 

  2080803 

    在乡复员、退伍军人生活补助 

  39.5 

  2080803 

     烈军属复退军人临时救济 

  21.5 

  2080803 

     伤残军人医疗费 

  18 

  2080805 

    义务兵优待 

  412.7 

  2080805 

     义务兵优待金 

  412.7 

  2080899 

    其他优抚支出 

  23.6 

  2080899 

     部分60周岁烈士子女生活费 

  23.6 

  2080901 

    退役士兵安置 

  1606 

  2080901 

     城镇退役士兵安置金 

  596 

  2080901 

     农村退役士兵安置金 

  1010 

  2080904 

    退役士兵管理教育 

  46.5 

  2080904 

     退役士兵技能培训 

  46.5 

  2080999 

    其他退役安置支出 

  2.45 

  2080999 

     退役士兵保险 

  2.45 

  2081001 

    儿童福利 

  72.5 

  2081001 

     孤儿生活费 

  43.7 

  2081001 

     重病大病儿童救助 

  28.8 

  2081002 

    老年福利 

  348.28 

  2081002 

     80岁以上居家养老服务 

  100 

  2081002 

     长寿补贴 

  192.6 

  2081002 

     介助介护呼叫终端服务费 

  7.68 

  2081002 

     人寿平安保险 

  40 

  2081002 

     重阳节困难高龄老人慰问 

  8 

  2081901 

    城市最低生活保障金支出 

  345 

  2081901 

     城镇低保金 

  345 

  2082001 

    临时救助支出 

  25 

  2082001 

     农村临时救济 

  25 

  2082002 

    流浪乞讨人员救助支出 

  27.5 

  2082002 

     流浪乞讨人员生活救助 

  27.5 

  2082102 

    农村五保供养支出 

  49.8 

  2082102 

     五保对象医疗补助 

  49.8 

  2082502 

    其他农村生活救助 

  19.5 

  2082502 

     本区精退老职工药费 

  3 

  2082502 

     麻风病生活费 

  5.5 

  2082502 

     外省精退老职工生活费 

  3 

  2082502 

     下放户一次性救助 

  8 

  2101401 

    优抚对象医疗补助 

  70 

  2101401 

     优抚对象医疗补助 

  70 

    

  单位预留机动经费  0   万元,占     0  % 

  结转下年资金   0      万元,占   0    % 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民政部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 

  民政部门2017年度财政拨款收、支总预算  4580.86 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 749.51  万元,增长(减少)  19.56  %。主要原因是项目经费增加633.92万元。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民政部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  民政部门2017年财政拨款预算支出 4580.86  万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加749.51 万元,增长19.56   %。主要原因是项目经费增加633.92万元。 

  其中:  

  (一)社会保障和就业支出1.民政行政运行(项)支出  1239.63  万元,与上年相比增加(减少)   114.7 万元,增长(减少)   10 %。主要原因是在编人员调资和实行同城化待遇的工资增长。 

  2.项目支出3341.23万元,与上年相比增加633.92万元,主要是城镇义务优待金和安置金提高标准所致。 

  (按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。) 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  民政部门2017年度财政拨款基本支出预算 1239.63  万元,其中: 

  (一)人员经费  1151.75 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  (二)公用经费  87.88 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  民政部门2017年无政府性基金支出预算。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  民政部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算  4580.86 万元,与上年相比增加(减少) 749.51  万元,增长(减少) 19.56  %。主要原因是项目经费增加633.92万元。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  民政部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   1239.63  万元,其中: 

  (一)人员经费 1151.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  (二)公用经费 87.88  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议 

    

   

   费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.88  万元,比2016年增加   1.1万元,增长  1 %。基本持平。(具体增减原因由部门根据实际情况填列) 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

  民政部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出   0 万元,占“三公”经费的   0  %;公务用车购置及运行费支出   3.1 万元,占“三公”经费的   10 %;公务接待费支出  17.8  万元,占“三公”经费的   58.5  %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数等于上年预算数。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出  3.1  万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出   0 万元,本年数等于上年预算数。 

  2)公务用车运行维护费预算支出   3.1 万元,本年数小于上年预算数的原因是机关公车改革,局机关取消了公务用车。 

  3.公务接待费预算支出  17.8  万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和需要。 

  民政部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  6.75  万元,本年数小于上年预算数的主要原因精简会议,倡导网上办公。 

  民政部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  2.8  万元,本年数小于上年预算数的主要原因倡导网上办公,减少培训支出。 

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。 

  七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

  (各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除) 

  

高淳区政府门户网站