高淳区政府门户网站
当前位置:首页 > 高淳区人民政府
索 引 号:    013101089/2017-00047 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区人民政府 生成日期:    2017-09-18
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    高淳区政府办2016年度部门决算公开内容
文  号:     关 键 词:    高淳区政府办2016年度部门决算公开内容
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
 

高淳区政府办2016年度部门决算公开内容

  第一部分 部门概况

  一、基本情况

  (一)部门单位构成

  南京市高淳区人民政府办公室设行政单位1个,事业单位2个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位2个。

  (二)人员构成

  行政人员:高淳区人民政府办公室现有行政人员编制数28人,实有在职人28人,其中行政附属5人。

  事业人员:编制数28人,其中全额拨款的事业单位事业人员编制 28人,实有在职人员22人。

  其他人员:聘用人员26人,借用人员5人。

   二、主要职能

  (一)安排区政府的各种会议和重大活动,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,起草区政府工作报告、区政府领导同志讲话稿和其他文稿。

  (三)办理党中央、国务院,省、市党委政府以及有关部门发送区政府的文电。对区政府各部门和各镇政府(街道办)请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

  (四)根据区政府领导的批示或办理文件的需要,组织协调区政府有关部门的工作;对有争议的问题提出处理意见,报区政府领导同志决定。

  (五)承担组织或协助全区改革开放重大问题的调查研究与决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。

  (六)督促检查区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)对国家和省市区决定事项及区政府领导同志批示的贯彻执行情况,及时向区政府领导同志报告。

  (七)承担向市政府办公厅报送重要政务信息。指导、监督全区政府信息公开工作,并具体承办区政府信息公开事务。

  (八)负责政府法制建设,承担统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作的责任;承担区政府法律顾问的责任。

  (九)贯彻执行我国对外方针政策和法律法规,落实市委、市政府和区委、区政府有关外事工作的指示和决定。归口管理、统筹协调全区外事工作。

  (十)负责区级机关事务管理,指导镇(街)机关事务管理工作。

  (十一)承担省市人大、政协和区人大、政协的有关议案(建议)、提案的办理工作。

  (十二)承担应急管理工作,负责区政府值班工作,及时报告重要情况,协助处理各部门和各镇(街)向区政府反映的重要问题;协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和应急处置工作。

  (十三)组织协调全区政府系统电子政务工作。

  (十四)指导、监督区政府新闻发布工作。

  (十五)负责区政府各部门、各单位印章的管理工作。

  (十六)办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

   三、部门决算单位构成情况

  南京市高淳区环境保护局部门决算单位的构成为南京市高淳区人民政府办公室机关、所属事业单位(南京市高淳区机关综合事务管理中心、南京市高淳区电子政务中心)。

   四、年度重点工作任务完成情况

  1、完成区政府重要会议等公务活动的组织安排工作,全面优化工作环境,加强机关事务管理,区政府日常工作运转正常

  2、各项工作及时督查落实并及时反馈工作信息

  3、区领导及机关干部因公出国(境)护照、签证等手续办理工作及时办理完成

  4、充分发挥接待工作的“窗口、桥梁、纽带”作用,不断提高政务接待水平,圆满完成各项接待任务

  5、全力推进电子政务网络建设,政府网站运行良好

  6、落实党风廉政建设责任机制,开展反腐倡廉主题教育活动

  7、认真做好部门内部管理工作,落实应急值守各项规章制度

  8、按期办理完结人大代表建议和政协委员提案,办结率和满意率均达100%

  9、完成招商引资工作任务

  10、完成领导信箱督查件等办理工作

  11、坚持以人为本,突出查纠重点,落实工作措施,形成评议、纠正、建设、监督互动的良性运行机制,社会公众满意度逐步攀升

  12、完成区委区政府交办的各项工作

  第二部分 政府办2016年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  编制单位:南京市高淳区人民政府办公室          2016年度        金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  按支出性质

  行次

  决算数

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  栏次

   

  3

  一、财政拨款收入

  1

  2,620.9

  一、一般公共服务支出

  28

  2,620.7

  一、基本支出

  55

  1,348.0

    其中:政府性基金

  2

  0.0

  二、外交支出

  29

  0.0

  二、项目支出

  56

  1,272.9

  二、上级补助收入

  3

  0.0

  三、国防支出

  30

  0.0

  三、上缴上级支出

  57

  0.0

  三、事业收入

  4

  0.0

  四、公共安全支出

  31

  0.0

  四、经营支出

  58

  0.0

  四、经营收入

  5

  0.0

  五、教育支出

  32

  0.0

  五、对附属单位补助支出

  59

  0.0

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.0

  六、科学技术支出

  33

  0.0

   

   

   

  六、其他收入

  7

  0.0

  七、文化体育与传媒支出

  34

  0.0

   

   

   

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  35

  0.0

   

   

   

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  0.0

   

   

   

   

  10

   

  十、节能环保支出

  37

  0.0

   

   

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  38

  0.0

   

   

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  39

  0.2

   

   

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  40

  0.0

   

   

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  41

  0.0

   

   

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  42

  0.0

   

   

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  43

  0.0

   

   

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  44

  0.0

   

   

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  45

  0.0

   

   

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  46

  0.0

   

   

   

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  47

  0.0

   

   

   

   

  21

   

  二十一、其他支出

  48

  0.0

   

   

   

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  49

  0.0

   

   

   

   

   

   

  二十三、债务付息支出

  50

  0.0

   

   

   

  本年收入合计

  23

  2,620.9

  本年支出合计

  60

  2,620.9

      用事业基金弥补收支差额

  24

  0.0

      结余分配

  61

  0.0

      年初结转和结余

  25

  0.0

      年末结转和结余

  62

  0.0

   

  26

   

   

  63

  0.0

  总计

  27

  2,620.9

  总计

  64

  2,620.9

   

  

  

收入决算表

  公开02表

  编制单位:南京市高淳区人民政府办公室                             2016年度                           金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨

  款收入

  上级补

  助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位

  上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  2,620.7

  2,620.7

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  201

  一般公共服务支出

  2,620.7

  2,620.7

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,620.7

  2,620.7

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2010301

    行政运行

  1,231.1

  1,231.1

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2010302

    一般行政管理事务

  52.0

  52.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2010305

    专项业务活动

  1,272.9

  1,272.9

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2010350

    事业运行

  55.7

  55.7

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  9.0

  9.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  213

  农林水支出

  0.2

  0.2

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  21303

  水利

  0.2

  0.2

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2130314

    防汛

  0.2

  0.2

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  支出决算表

  公开03表

  编制单位:南京市高淳区人民政府办公室                             2016年度                           金额单位:万元

  项目

  本年支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级

  支出

  经营支出

  对附属单位

  补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  0.0

  0.0

  0.0

  201

  一般公共服务支出

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  0.0

  0.0

  0.0

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  0.0

  0.0

  0.0

  2010301

    行政运行

  1,231.1

  1,231.1

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2010302

    一般行政管理事务

  52.0

  52.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2010305

    专项业务活动

  1,272.9

  0.0

  1,272.9

  0.0

  0.0

  0.0

  2010350

    事业运行

  55.7

  55.7

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  9.0

  9.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  213

  农林水支出

  0.2

  0.2

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  21303

  水利

  0.2

  0.2

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  2130314

    防汛

  0.2

  0.2

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

   

  

  

财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  编制单位:南京市高淳区人民政府办公室        2016年度          金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  2,620.9

  一、一般公共服务支出

  31

  2,620.7

  2,620.7

  0.0

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.0

  二、外交支出

  32

  0.0

  0.0

  0.0

   

  3

   

  三、国防支出

  33

  0.0

  0.0

  0.0

   

  4

   

  四、公共安全支出

  34

  0.0

  0.0

  0.0

   

  5

   

  五、教育支出

  35

  0.0

  0.0

  0.0

   

  6

   

  六、科学技术支出

  36

  0.0

  0.0

  0.0

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  37

  0.0

  0.0

  0.0

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  38

  0.0

  0.0

  0.0

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  0.0

  0.0

  0.0

   

  10

   

  十、节能环保支出

  40

  0.0

  0.0

  0.0

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  41

  0.0

  0.0

  0.0

   

  12

   

  十二、农林水支出

  42

  0.2

  0.2

  0.0

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  43

  0.0

  0.0

  0.0

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  44

  0.0

  0.0

  0.0

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  45

  0.0

  0.0

  0.0

   

  16

   

  十六、金融支出

  46

  0.0

  0.0

  0.0

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  47

  0.0

  0.0

  0.0

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  48

  0.0

  0.0

  0.0

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  49

  0.0

  0.0

  0.0

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  50

  0.0

  0.0

  0.0

   

  21

   

  二十一、其他支出

  51

  0.0

  0.0

  0.0

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  52

  0.0

  0.0

  0.0

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  53

  0.0

  0.0

  0.0

  本年收入合计

  24

  2,620.9

  本年支出合计

  54

  2,620.9

  2,620.9

  0.0

   

  25

   

   

  55

   

   

   

  年初财政拨款结转和结余

  26

  0.0

  年末财政拨款结转和结余

  56

  0.0

  0.0

  0.0

  一、一般公共预算财政拨款

  27

  0.0

  基本支出结转

  57

  0.0

  0.0

  0.0

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

  0.0

  项目支出结转和结余

  58

  0.0

  0.0

  0.0

   

  29

   

   

  59

   

   

   

  收入总计

  30

  2,620.9

  支出总计

  60

  2,620.9

  2,620.9

  0.0

   

  财政拨款支出决算表

  公开05表

  编制单位:南京市高淳区人民政府办公室        2016年度          金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  201

  一般公共服务支出

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  2010301

    行政运行

  1,231.1

  1,231.1

  0.0

  2010302

    一般行政管理事务

  52.0

  52.0

  0.0

  2010305

    专项业务活动

  1,272.9

  0.0

  1,272.9

  2010350

    事业运行

  55.7

  55.7

  0.0

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  9.0

  9.0

  0.0

  213

  农林水支出

  0.2

  0.2

  0.0

  21303

  水利

  0.2

  0.2

  0.0

  2130314

    防汛

  0.2

  0.2

  0.0

  注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   

  财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  编制单位:南京市高淳区人民政府办公室          2016年度        金额单位:万元

  项  目

  行次

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  经济分类编码

  经济分类名称

  栏   次

   

  1

  2

  3

                  合   计

  1

  1,348.0

  1,274.4

  73.5

  301

  工资福利支出

  2

  1,085.1

  1,085.1

  0.0

  30101

    基本工资

  3

  196.2

  196.2

  0.0

  30102

    津贴补贴

  4

  593.7

  593.7

  0.0

  30103

    奖金

  5

  154.3

  154.3

  0.0

  30104

    其他社会保障缴费

  6

  0.0

  0.0

  0.0

  30106

    伙食补助费

  7

  0.0

  0.0

  0.0

  30107

    绩效工资

  8

  0.0

  0.0

  0.0

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴纳

  9

  140.9

  140.9

  0.0

  30109

    职业年金缴纳

  10

  0.0

  0.0

  0.0

  30199

    其他工资福利支出

  11

  0.0

  0.0

  0.0

  302

  商品和服务支出

  12

  73.5

  0.0

  73.5

  30201

    办公费

  13

  0.0

  0.0

  0.0

  30202

    印刷费

  14

  0.0

  0.0

  0.0

  30203

    咨询费

  15

  0.0

  0.0

  0.0

  30204

    手续费

  16

  0.0

  0.0

  0.0

  30205

    水费

  17

  0.0

  0.0

  0.0

  30206

    电费

  18

  0.0

  0.0

  0.0

  30207

    邮电费

  19

  9.0

  0.0

  9.0

  30208

    取暖费

  20

  0.0

  0.0

  0.0

  30209

    物业管理费

  21

  0.0

  0.0

  0.0

  30211

    差旅费

  22

  0.0

  0.0

  0.0

  30212

    因公出国(境)费用

  23

  0.0

  0.0

  0.0

  30213

    维修(护)费

  24

  0.0

  0.0

  0.0

  30214

    租赁费

  25

  0.0

  0.0

  0.0

  30215

    会议费

  26

  0.0

  0.0

  0.0

  30216

    培训费

  27

  0.0

  0.0

  0.0

  30217

    公务接待费

  28

  0.0

  0.0

  0.0

  30218

    专用材料费

  29

  0.0

  0.0

  0.0

  30224

    被装购置费

  30

  0.0

  0.0

  0.0

  30225

    专用燃料费

  31

  0.0

  0.0

  0.0

  30226

    劳务费

  32

  0.0

  0.0

  0.0

  30227

    委托业务费

  33

  0.0

  0.0

  0.0

  30228

    工会经费

  34

  12.5

  0.0

  12.5

  30229

    福利费

  35

  0.0

  0.0

  0.0

  30231

    公务用车运行维护费

  36

  0.0

  0.0

  0.0

  30239

    其他交通费用

  37

  0.0

  0.0

  0.0

  30240

    税金及附加费用

  38

  0.0

  0.0

  0.0

  30299

    其他商品和服务支出

  39

  52.0

  0.0

  52.0

  303

  对个人和家庭的补助

  40

  189.3

  189.3

  0.0

  30301

    离休费

  41

  0.0

  0.0

  0.0

  30302

    退休费

  42

  0.0

  0.0

  0.0

  30303

    退职(役)费

  43

  0.0

  0.0

  0.0

  30304

    抚恤金

  44

  0.0

  0.0

  0.0

  30305

    生活补助

  45

  4.1

  4.1

  0.0

  30306

    救济费

  46

  0.0

  0.0

  0.0

  30307

    医疗费

  47

  0.0

  0.0

  0.0

  30308

    助学金

  48

  0.0

  0.0

  0.0

  30309

    奖励金

  49

  0.0

  0.0

  0.0

  30310

    生产补贴

  50

  0.0

  0.0

  0.0

  30311

    住房公积金

  51

  112.0

  112.0

  0.0

  30312

    提租补贴

  52

  60.3

  60.3

  0.0

  30313

    购房补贴

  53

  0.0

  0.0

  0.0

  30314

    采暖补贴

  54

  0.0

  0.0

  0.0

  30313

    物业服务补贴

  55

  0.0

  0.0

  0.0

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  56

  13.0

  13.0

  0.0

  304

  对企事业单位的补贴

  57

  0.0

  0.0

  0.0

  30401

    企业政策性补贴

  58

  0.0

  0.0

  0.0

  30402

    事业单位补贴

  59

  0.0

  0.0

  0.0

  30403

    财政贴息

  60

  0.0

  0.0

  0.0

  30499

    其他对企事业单位的补贴支出

  61

  0.0

  0.0

  0.0

  399

  其他支出

  62

  0.0

  0.0

  0.0

  39906

    赠与  

   

  63

  0.0

  0.0

  0.0

  39999

    其他支出

  64

  0.0

  0.0

  0.0

  307

  债务利息支出

  65

  0.0

  0.0

  0.0

  30701

    国内债务付息

  66

  0.0

  0.0

  0.0

  30707

    国外债务付息

  67

  0.0

  0.0

  0.0

  310

  其他资本性支出

  68

  0.0

  0.0

  0.0

  31001

    房屋建筑物购建

  69

  0.0

  0.0

  0.0

  31002

    办公设备购置

  70

  0.0

  0.0

  0.0

  31003

    专用设备购置

  71

  0.0

  0.0

  0.0

  31005

    基础设施建设

  72

  0.0

  0.0

  0.0

  31006

    大型修缮

  73

  0.0

  0.0

  0.0

  31007

    信息网络及软件购置更新

  74

  0.0

  0.0

  0.0

  31008

    物资储备

  75

  0.0

  0.0

  0.0

  31009

    土地补偿

  76

  0.0

  0.0

  0.0

  31010

    安置补助

  77

  0.0

  0.0

  0.0

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  78

  0.0

  0.0

  0.0

  31012

    拆迁补偿

  79

  0.0

  0.0

  0.0

  31013

    公务用车购置

  80

  0.0

  0.0

  0.0

  31019

    其他交通工具购置

  81

  0.0

  0.0

  0.0

  31020

    产权参股

  82

  0.0

  0.0

  0.0

  31099

    其他资本性支出

  83

  0.0

  0.0

  0.0

  注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开07表

  编制单位:南京市高淳区人民政府办公室          2016年度        金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  201

  一般公共服务支出

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,620.7

  1,347.8

  1,272.9

  2010301

    行政运行

  1,231.1

  1,231.1

  0.0

  2010302

    一般行政管理事务

  52.0

  52.0

  0.0

  2010305

    专项业务活动

  1,272.9

  0.0

  1,272.9

  2010350

    事业运行

  55.7

  55.7

  0.0

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  9.0

  9.0

  0.0

  213

  农林水支出

  0.2

  0.2

  0.0

  21303

  水利

  0.2