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索 引 号:    013101492/2017-00064 信息分类:    科技、教育 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区教育局 生成日期:    2017-09-15
生效日期:    2017-09-15 废止日期:    
信息名称:    高淳区教育部门2016年部门决算公开
文  号:     关 键 词:    财政
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高淳区教育部门2016年部门决算公开

  目  录 

  第一部分 部门概况 

  一、 部门主要职能 

  二、 部门决算单位构成情况 

  三、 2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 教育部门2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 机关运行经费支出决算表 

  十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

  第三部分 教育部门2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名称解释 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  1.贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的规范性文件,并组织实施。 

    2.负责制定全区教育发展战略,统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革;制定全区教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施;加强城乡教育统筹,推进义务教育优质均衡发展。 

    3.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;指导、协调各镇及有关部门的教育工作;负责全区教育督导评估工作。 

    4.主管全区教师队伍建设工作;负责全区教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;组织实施教师和教育管理人员的继续教育。 

  5.负责全区教育法治建设工作,指导学校依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。 

  6.统筹管理本部门教育经费;根据管理权限拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的制度和办法;按管理权限管理使用区级教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金;会同有关部门检查、指导监督、审计全区教育事业经费的安排和使用情况;实施家庭困难学生资助工作。 

  7.指导和组织实施全区各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。 

    8.综合管理全区各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;严格规范学校办学行为,切实减轻中小学生过重课业负担,全面实施素质教育;规划并组织实施教育信息化工作。 

    9.主管全区教育招生工作;归口管理全区学历教育的考试、考核工作,管理全区中等教育、高等教育自学考试工作。 

    10.负责全区教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作;负责学校重大安全事件的处置工作。 

    11.负责管理全区教育系统的对外交流工作。 

  12.统筹协调和指导全区语言文字工作。 

  13.领导教育局直属单位(学校)党的建设和精神文明建设,负责直属单位(学校)党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。 

  14.承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  全区各类学校共计130所,其中:幼儿园65所(成型园31所、办班点34所)、小学38所(完全小学29所、教学点9所)、普通中学15所(九年一贯制学校2所、高级中学3所、初级中学10所)、中等专业学校1所、教师发展中心1所、特殊教育学校1所、成人中学(社区教育中心)9所。学生共计48644人,其中:幼儿11353人、小学生20780人、初中生8570人、高中生5270人、职教学生2552人、特殊教育学生119人。教职工共计4345人(幼儿园1133人、小学1374人、普通中学1552人、中专207人、特校32人、教师发展中心47人),其中专任教师3479人。 

  2016年决算公开包括教育局及以下单位: 

1 

江苏省高淳高级中学 

17 

固城中心小学 

2 

区第二中学 

18 

东坝中学 

3 

区第三中学 

19 

东坝中心小学 

4 

实验小学 

20 

桠溪中学 

5 

高淳中等专业学校 

21 

桠溪中心小学 

6 

招生考试办分室 

22 

湖滨高级中学 

7 

教师发展中心 

23 

机关幼儿园 

8 

漆桥中学 

24 

永丰中学 

9 

砖墙中学 

25 

特殊教育学校 

10 

砖墙中心小学 

26 

区第一中学 

11 

淳辉高级中学 

27 

宝塔小学 

12 

阳江中心小学 

28 

教育装备与勤工俭学办公室 

13 

淳溪中心小学 

29 

实验幼儿园 

14 

古柏中心小学 

30 

宝塔幼儿园 

15 

漆桥中心小学 

31 

汇淳幼儿园 

16 

固城中学 

32 

金陵汇淳学校 

  三、2016年度重点工作任务完成情况 

   2016年,全区教育系统遵照区委区政府关于教育同城化发展总要求,以实现教育现代化为中心,提升教育教学质量为重点,深化教育体制综合改革,主动适应经济社会发展新常态,以“义务教育改薄”和区委、区政府“1+3”文件的项目建设为抓手,促进教育迈上新台阶。 

      1.全力实施幼儿园增量工程。完成漆桥和平幼儿园、汇淳(新区)幼儿园、实验小学幼儿园一园、古柏戴家城幼儿园等7所17轨幼儿园的建设并投入使用;另有机关幼儿园、宝塔幼儿园二期、淳溪花奔幼儿园、雅居乐幼儿园等6所21轨幼儿园正在建设中。我局荣获“南京市学前教育改革创新奖‘三项工程’贡献奖(增量工程)”。 

     2.全面优化教育布局。结合我区推进城镇化的实际和学龄人口分布特点,优化教育布局,大力改善学校办学条件。2016年全区改薄工程校舍建设项目共投入建设资金6776万元,实施工程项目学校24所,实施校舍建设面积64163平方米,校舍维修面积9821平方米,其中22所学校建设项目全部竣工交付使用。重点民生工程项目全面开工:金陵汇淳学校,全面竣工,9月1日正式开学使用;桠溪中学易地新建项目,对土壤进行了检测、评估,实施了土壤修复,工程开工建设;淳辉小学建设、区二中整体改扩建等项目稳步推进。 

  3.形成《高淳区学前教育服务区办法(试行)》,在并在此基础上完善2016年入园指导办法。  

     4.出台了2016年城区(新区)义务教育施教区调整方案。老百姓对调整后的施教区方案较为认可,今年我区城区、新区义务教育学校招生入学工作平稳顺利。 

     5.超额完成高考目标任务。今年我区高考普通类本科上线人数为832人,上线比例为50.73%,比去年高出10.8个百分点。 

     6.职业教育取得了长足发展。高淳中专校顺利通过了高水平现代化职业学校创建。学校2016年成为江苏省职业学校技能大赛加工制造类项目的赛点学校和国赛省加工制造专业代表队集训基地。 

     7.积极推进标准化社区教育中心创建。固城镇、漆桥镇通过了省级标准化社区教育中心创建考核验收(待省教育厅下发文件),至年底我区街镇社区教育中心达标率达75%,淳溪街道通过了市级标准化社区教育中心创建考核验收(待市教育局下发文件),省市级标准化社区教育中心达标率为100%. 

     8.积极引优培优。与鼓楼区教育局签署合作办学协议,促成南京市拉萨路小学与区宝塔小学合作办学并挂牌“南京市拉萨路小学宝塔分校”;与晓庄学院就建立小学教师培训提升机制达成了初步意见;与江苏第二师范学院秉持“院区共建、合作共赢”的理念,结合我区建设教育现代化强区的要求达成战略合作协议。 

     9.积极深化教育综合改革。一是深化人事制度和分配制度改革,在全区中小学深入推进教职工校内竞聘上岗和岗位管理制度,规范编制管理、科学合理设置岗位、竞聘上岗,实现身份管理向岗位管理的转变。二是在区委支持下,经区政府批准,金陵汇淳学校尝试 “教师自聘、经费包干、管理自主”的教育改革模式,实现学校教职工由“编制管理”向“岗位管理”转变,打破原来意义上教师的“铁饭碗”,建立多劳多得、优绩优酬的考核机制,充分发挥教职工内在动力,探索和建立现代学校管理制度。三是下发了《高淳区中小学绩效考核指导意见》,组织全区中小学结合学校实际制定科学合理、行之有效的绩效考核奖励办法,推进校内分配制度改革;组织实施《2016年义务教育阶段教师城乡交流实施意见》,交流校长、教师206名,占符合交流条件的20.6%;结合校长三年任期目标考核,选拔任用校级领导18名,交流校级领导11名,选调校长4名副校长到金陵汇淳学校筹备开学工作,并为汇淳幼儿园公开选拔配置幼儿园园长、副园长各1名,优化了校(园)长队伍,为提升学校办学质量和水平打下良好的基础;改进职称评定及岗位内部等级晋升办法,做到向一线倾斜、向满工作量倾斜。 

      10.加强骨干教师管理考核,修订了“人才强教工程”考核细则,制定了《关于加强“人才强教工程”考核管理的通知》。积极实施“借脑”工程,建立健全特级教师工作室制度,组织申报特级教师工作室项目24个,其中高中4个,初中4个,小学和特教16个。同时强化考核管理,充分发挥特级教师的专业引领作用,培养各学科领军人物。 

       11.继续强化安全稳定工作。高度重视学生交通安全工作,将其列入全区安全生产专项治理范畴,利用镇村公交定点线路的方式解决学生上放学接送问题。下发了《高淳区中小学生交通安全专项整治工作方案》,明确了整治内容、整治目标等。《新华日报》整版刊登了题为“乡间放心车”的新闻报道,用10张照片真实再现了固城镇学生乘坐公交车上放学情况,对我区的学生公交车运行成效竖起了“大拇指”。《南京日报》刊登题为《高淳戴家城村为留守儿童建候车亭》的新闻报道,对我区加强学生上放学交通安全管理点“赞”。 

      12.完成农村学校信息化提升工程。在我区农村学校信息化提升工程中,第二批10所学校录播教室已完成施工,二期新建18所学校基础网络、广播等项目也已基本完成,市装备办组织专家组对各学校项目进行了验收。一期增补学校无线网络、服务器、网络存储等设备基本安装调试完成。 

  13.积极提升党建工作水平。加强党员队伍建设。积极组织开展“两学一做”,组织全体党员学党章,学系列讲话,争做合格党员。认真开展党员结对帮扶活动。区教育局党工委认真组织开展党员干部结对帮扶活动,取得了良好的效果。一方面,融洽了党员与广大群众之间关系,让群众深切感受到党的温暖;另一方面,促使广大党员干部认真履行党员职责,密切关心群众、服务群众,发挥先锋模范带头作用,树立了共产党员的优秀形象,增强了党在人民群众中的影响力。重视群团工作,促使工、青、妇工作深入开展。局团工委成功组织青年团员积极参与防汛抗洪安置点志愿服务活动,取得了良好的成效。 

  第二部分 2016年度部门决算表格 

  (详见附件) 

  第三部分 部门决算情况说明 

  一、收入支出决算情况说明 

  教育部门2016年度收入、支出总计84797.57万元,与上年相比收、支总计增加151.57万元,增长0.18%。主要原因是今年新建学校项目资金投入较多。其中: 

  (一)教育收入总计84797.57万元。包括: 

  1.财政拨款收入76853.14万元,为当年区级财政拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。与上年相比减少234.86万元,减少0.30%。主要原因是今年部分财政拨款收入列入上级补助收入核算。 

  2.上级补助收入4490.15万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。去年上级补助收入0万元,今年增加的主要原因是今年部分财政拨款收入列入上级补助收入核算。 

  3.事业收入2634.79万元,为各级各类学校开展教育教学等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少4820.21万元,减少64.65%。主要原因是部分其他部门办幼儿园收入没有列入。 

  4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入 0万元,为事业单位附属核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入639.19万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加536.19万元,增加520.57%。主要原因是部分其他部门补助经费增加。 

  7.用事业基金弥补收支差额180.31万元,与上年比较变化大,主要为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  8.年初结转和结余0万元,与上年比较没有变化。主要为单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (二)教育支出总计84797.57万元。包括: 

  1.教育(类)支出76951.49万元。 

  2.公共安全(类)支出0万元。 

  3.结余分配1481.30万元,为单位当年结余的分配情况,主要是单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

  4.年末结转和结余6332.70万元,为单位基建项目没有达到付款进度需结转下年的项目支出结转和结余。 

  二、收入决算情况说明 

  教育部门本年收入合计84617.26万元,其中:财政拨款收入76853.14万元,占90.82%;上级补助收入4490.15万元,占5.31%;事业收入2634.79万元,占3.11%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入639.19万元,占0.76%。 

  三、支出决算情况说明 

  教育部门本年支出合计76983.57万元,其中:基本支出64590.95万元,占83.90%;项目支出12392.62万元,占16.10%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  教育部门2016年度财政拨款收、支总决算76853.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少234.86万元,减少0.30%。主要原因是今年部分财政拨款收入列入上级补助收入核算。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2016年财政拨款支出73556.31万元,占本年支出合计的95.54%。与上年相比,财政拨款支出减少3531.69万元,减少4.58%。主要原因是部分其他部门办幼儿园支出没有列入。 

  教育部门2016年度财政拨款支出年初预算为40459.83万元,支出决算为73556.31万元,完成年初预算的 181.80%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加,教师工资、公积金等调增导致预算追加。其中:教育(类)支出中包括基本支出61400.84万元,占本年财政拨款支出的83.47%;项目支出12155.47万元,占本年财政拨款支出16.53%。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  教育部门2016年度财政拨款基本支出61400.84万元,其中: 

  (一)人员经费52500.21万元。 

  1.工资福利支出41654.64万元。包括基本工资12160.89万元、津贴补贴3442.63万元、奖金57.95、其他社会保障缴费2009.98万元、伙食补助费154.22万元、绩效工资17981.04万元、机关事业单位基本养老保险缴纳4915.45万元、其他工资福利支出932.48万元。 

  2.对个人和家庭的补助10845.57万元。包括退职费13.87万元、抚恤金216.25万元、生活补助485.63万元、医疗费24.45万元、助学金200.9万元、奖励金2.76万元、住房公积金3269.57万元、提租补贴3972.62万元、购房补贴1911.02万元、其他对个人和家庭的补助支出748.51万元。 

  (二)公用经费8900.64万元。包括:办公费1065.39万元、印刷费226.81万元、咨询费7.13万元、水费165.38万元、电费324.49万元、邮电费53.43万元、物业管理费671.09万元、差旅费158.90万元、因公出国22.66万元、维修(护)费1082.53万元、租赁费0.84万元、会议费39.55万元、培训费472.44万元、公务接待费192.71万元(全区中小学及直属部门)、专用材料费149.33万元、专用燃料费5.15万元、劳务费355.40万元、委托业务费15.83万元、公用经费397.34万元、福利费364.28万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费用256.54万元、其他商品和服务支出279.76万元、办公设备购置1045.63万元、专用设备购置746.4万元、信息网络及软件购置更新687.86、其他资本性支出108.60。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出73524.31万元,与上年相比减少3563.69万元,减少4.85%。主要原因是部分其他部门办幼儿园支出没有列入。 

  教育部门2016年度财政拨款支出年初预算为40459.83万元,支出决算为73556.31万元,完成年初预算的 181.80%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加,教师工资、公积金等调增导致预算追加。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  教育部门2016年度财政拨款基本支出61400.84万元,其中: 

  (一)人员经费52500.21万元。 

  1.工资福利支出41654.64万元。包括基本工资12160.89万元、津贴补贴3442.63万元、奖金57.95、其他社会保障缴费2009.98万元、伙食补助费154.22万元、绩效工资17981.04万元、机关事业单位基本养老保险缴纳4915.45万元、其他工资福利支出932.48万元。 

  2.对个人和家庭的补助10845.57万元。包括退职费13.87万元、抚恤金216.25万元、生活补助485.63万元、医疗费24.45万元、助学金200.9万元、奖励金2.76万元、住房公积金3269.57万元、提租补贴3972.62万元、购房补贴1911.02万元、其他对个人和家庭的补助支出748.51万元。 

  (二)公用经费8900.64万元。包括:办公费1065.39万元、印刷费226.81万元、咨询费7.13万元、水费165.38万元、电费324.49万元、邮电费53.43万元、物业管理费671.09万元、差旅费158.90万元、因公出国22.66万元、维修(护)费1082.53万元、租赁费0.84万元、会议费39.55万元、培训费472.44万元、公务接待费192.71万元(全区中小学及直属部门)、专用材料费149.33万元、专用燃料费5.15万元、劳务费355.40万元、委托业务费15.83万元、公用经费397.34万元、福利费364.28万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费用256.54万元、其他商品和服务支出279.76万元、办公设备购置1045.63万元、专用设备购置746.4万元、信息网络及软件购置更新687.86万元、其他资本性支出108.60万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  教育部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出22.66万元,占“三公”经费的10.28%;公务用车购置及运行费支出 5.16万元,占“三公”经费的2.34%,因公车改革,没有公务用车购置,是省淳中开展教育教学等活动产生的公务用车运行维护费;公务接待费支出  192.71万元(全区中小学及直属部门),占“三公”经费的 87.38 %。具体情况如下: 

   1.因公出国(境)费决算支出22.66万元,年初预算没有安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组9个,累计9人次。支出内容主要为:组织优秀教师出国培训学习交流。 

  2.公务用车购置及运行费支出5.16万元。因公车改革,没有公务用车购置,是省淳中开展教育教学等活动产生的公务用车运行维护费。 

  3.公务接待费192.71万元(全区中小学及直属部门)。 

  其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出192.71万元,完成预算的71.44%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩了支出。国内公务接待主要为接待上级部门指导检查教师工作联系等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2360批次,27274人次。 

  4.教育部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出39.55万元,完成预算的26.95%,决算数小于预算数的主要原因是精减会议,减少开支。2016 年度全年召开会议470个,参加会议3064人次。主要为召开提升教学质量、关注学生成长、及教师发展等。 

  5.教育部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出472.44万元,完成预算的95.13 %,决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少异地培训。2016 年度全年组织培训2892个,组织培训28087人次。主要为培训教师队伍,提高教师素质和业务能力。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  教育部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元,本年收入决算 32  万元,本年支出决算 32  万元,年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下: 

  1. 用于体育事业的彩票公益金支出7万元。 

  2. 用于教育事业的彩票公益金支出25万元。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出166.41万元,比上年增加141.46万元,增加566.97 %。主要原因是:上年仅包括局机关行政编制人员运行经费,今年增加了局事业编制工作人员经费在内。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额4172.61万元,其中:政府采购货物支出2224.21万元、政府采购工程支出1940.41万元、政府采购服务支出 8万元。授予中小企业合同金额4172.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,局机关没有各类公务车辆。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

   南京市高淳区教育局 

  二O一七年九月十五日 

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