高淳区政府门户网站
索 引 号:    748244339/2017-00008 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区旅游局 生成日期:    2017-09-14
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    高淳区旅游局2016年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    高淳区旅游局2016年度部门决算公开
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
 

高淳区旅游局2016年度部门决算公开

 

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  二、 部门决算单位构成情况 

  三、 2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 南京市高淳区旅游局2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、 机关运行经费支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

  第三部分 南京市高淳区旅游局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  1、贯彻实施国家和省市有关旅游管理工作的法律、法规、规章和相应的标准,拟定全区旅游发展和旅游景区管理措施并组织实施。 

  2、研究和拟定全区旅游发展战略,负责编制旅游业发展中、长期规划和年度计划;负责全区旅游事业发展经费的计划安排、监督管理,引导旅游业的社会投资和利用外资工作;拟定全区旅游资源整合方案并综合协调、组织实施;负责全区旅游统计工作及行业信息发布;组织全区旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。 

  3、拟定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织区旅游形象的对外宣传和重大促销活动;指导全区重点旅游区域、旅游产品和旅游线路的规划开发,协调组织假日旅游、乡村旅游等特色旅游。 

  4、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,受理旅游消费者投诉;组织拟定全区旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;指导全区旅游行业精神文明和诚信体系建设。 

  5、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,指导协调旅游应急救援工作;承担全区旅游星级饭店、旅行社、旅游景区的安全监管工作;负责本局系统安全工作。 

  6、拟定全区旅游人才培养规划,组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。 

  7、承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  高淳区旅游局单位性质为行政单位,下属事业单位1个(高淳 

  区旅游质量监督管理所)。人员构成情况是:行政编制数8人 ,实有在职人员8人;事业编制数5人,实有在职人员4人;长期聘用人员2人。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  “十三五”开局之年,区委、区政府提出了“产业强区、生态立区、特色旺区、富民兴区”的四大发展战略,把旅游业作为优先发展的特色产业,在机制创新、规划引领、资源供给、项目审批等方面给予重点倾斜,激发旅游要素科学、有效的配置。今年以来,旅游局紧紧围绕全区旅游发展工作整体部署,统筹抓好规划创建、宣传营销、招商引资、项目推进、行业管理、党建纪检等各项工作,全区旅游事业发展取得新成绩。2016全年预计接待游客871.3万人次、增长20%,旅游业总收入82.9亿元、增长26.2%现将主要工作完成情况总结如下: 

  一、旅游规划和创建积极有为。 

  1完成《高淳区“十三五”旅游规划》、《高淳国际慢城生态旅游示范区总体规划》编制工作 

  2高起点编制《高淳区全域旅游总体策划》613日,通过邀标比选确定策划单位—北京大地风景,经过实地调研考察,9月份形成初稿;106日,高淳区主要领导及区内相关部门已听取编制情况汇报,并要求策划单位按照会议要求进行修改完善;11月旅游局处级以上领导已听取中期成果编制情况,要求策划单位进一步深化完善,12月完成终稿。 

  3全面推进国家生态旅游示范区创建工作整合桠溪慢城、游子山片区创建国家生态旅游示范区,目前已通过省旅游局前置预审,创建申报材料已报省旅游局、省环保厅。 

      二、机构整合和运作模式实现创新。 

      明确国际慢城党工委(管委会)和旅游局机构职能融合和领导工作分工,工作融合实行“四统一”,大家各司其职,通力合作,确保了各项工作有力推进 

      三、旅游招商和项目推进有力。 

  成立招商领导小组,实施精准招商,分别与中国康辉、北京雅达、海南呀诺达、江苏一德、南京商旅、金浦集团及棕榈股份等国企、上市公司和知名旅游企业对接洽谈;积极推进慢城小镇、枕松酒店、民国风情街、游子山文化旅游区开发、固城湖水慢城等一批项目。 

  1、慢城小镇项目主体已全部完工,供电将在本月底前全部到位。桠溪镇牵头召开了土地征收入保协调会并形成会议纪要,加相关手续的办理商业合作方案继续洽谈中。枕松酒店已正式运营小芮家美丽乡村改造正在进行道路水系施工,古建完成招标并进场,房建项目清单已基本完成编制,下周上网招标商旅房车营地项目已于8月份进场开工建设,拟12月份一期建成并试运营,项目总体预计2017年5月全部建成并运营。 

  2、游子南路一期已完工,二期开工建设“游子山文化旅游区”项目已明确由海南呀诺达公司和棕榈集团合并进行开发,并将固城湖东、花山秀山片区划入开发范围,目前合作公司正在编修项目规划。森林抚育4000亩,主要以林相改造为主,包括清杂、修枝、除草、治虫、间伐。双望路景观改造1500余亩,扎实做好打造景点景观及苗圃管理工作;完成秀山植被复绿,新增停车场2300㎡;对仿古街沿街门面房里面出新改造,做好景区环境整治工作,新迁坟126 

      3江南水城项目已完成道路桥梁工程项目施工,正在大力招商,积极对接现有信息资源,目前重点对接雅达,雅达经过前期整体策划,已拿出相关方案。曼度时尚街区以“吃喝玩乐住”、“夜玩夜游夜宿”为主题加快集聚新业态,拉长旅游逗留时间为目标推进曼度商户招商。目前占地4300平方的北京客商投资2000万的VR虚拟现实体验馆项目已经基本谈成,预计明年9月前正式营业;占地2900平方的途客集团投资1000多万的“瑞轩”品牌餐饮和精品客栈月底进场装修,预计明年7月前正式营业;占地2200平方的一家高端特色客栈本月底最终敲定。另外,时光碎片咖啡、致青春酒吧、“老南京”菜馆、港轩茶餐厅、源氏物语日本料理、“喵爷”海鲜馆、卡斯特酒庄以及品幽轩茶艺、SPA会所都已进入实质性谈判中。 

  4、固城湖水慢城景区已于9月24日开园,水慢城道路、市政、景观绿化等基础设施建设已全面完成;着力推进年度在建项目建设,水街、灯光水秀、智慧旅游、固城湖避风港等项目实现序时进度,完成年度计划投资2.2亿元。 

      四、旅游节庆活动特色彰显。 

      成功举办成功举办第八届高淳国际慢城金花旅游节和第十六届高淳固城湖螃蟹节及圆满开展慢生活有机年会、固城湖螃蟹微电商高峰论坛等相关系列活动吸引国内众多媒体竞相宣传报道,高淳知名度和美誉度不断提升 

  五、旅游营销和宣传稳中有进。 

  与南报集团战略深度合作,进行多维度宣传推介;开通运营“慢慢游高淳”微信公众号和“慢游高淳”网站;编印《慢城简讯》,及时全面发布大慢城旅游讯息和动态;策划并印发《高淳旅游杂志》,集中展示美丽高淳形象和高淳旅游咨询;举办文化旅游商品创意设计大赛,倾力打造具有浓郁中国高淳国际慢城特色的旅游商品品牌。 

  六、行业管理和旅游市场稳妥有序。 

  在春节、五一、十一小长假等旅游高峰期间,通过自查、抽查,认真落实安全生产大检查周报制度。督促各单位积极开展文明旅游宣传工作,共同营造健康和谐的旅游环境。 

     七、党建群团和纪检工作扎实有效。 

     “两学一做”专题学习活动有序开展;党的组织健全、党员管理强化、组织关系顺畅,顺利完成支部成立、改选工作;相继成立团委、工会、妇联;加强对慢城重点项目的督查和检查,做到监督无缝隙。 

   八、加强慢城文化交流。 

  (一)积极作为,进一步奠定了中国慢城总部地位。 

   1通过工作例会制度提高高淳慢城凝聚力。728日如期召开“国际慢城中国年会”,国际慢联秘书长到会为中国慢城协调员会颁发证书,国际慢城中国总部正式成立。1117日召开“中国国际慢城协调会”,建立中国慢城工作制度,规范工作程序。 

   2登记成立“高淳国际慢城联盟会”全国各地10个地区22个单位加盟联盟会成为单位会员,为慢城团体标准的发布提供了平台,提高了高淳慢城的核心引领作用。 

   3制定发布《中国国际慢城发展指南》。完成了所有制定和发布的前期手续,由高淳国际慢城联盟会制定的标准在“中国团体标准信息平台”上公示后,于1118日正式发布,成为中国第二个服务业团体标准,高淳慢城真正掌握了中国慢城发展的话语权。 

   4推荐两个地区成功加盟国际慢城。浙江省文成县、安徽省旌德县通过多年的筹备与建设,积极申报加盟慢城,分别于今年的5月和9月获得国际慢城称号。 

   5高淳慢城在国际慢城总部的地位不断攀升。自去年12月慢城管委会机构正式运行以来,加强了与国际慢联总部的互动交流,高淳慢城成为国际官方网站上最活跃的成员,10月份国际慢联网站改版之际,秘书长在首页长文盛赞高淳慢城。 

  (二)认真履职,扩大了中国慢城总部影响力 

   1助推了慢城宣传的广度与深度。随着531“年会筹备会”和728“慢城年会”两次会议召开,中国慢城协调委员会正式成立、国际慢城发展模式等话题成为热议话题,引起国内众多主流媒体关注,央视新闻、cctv7cctv4、新华网、人民网、澎湃新闻、中国旅游报、凤凰网、光明网、新民网、中国新闻网、新浪网、网易网、腾讯网等几百家媒体相继报道。1110日《人民日报海外版》在美丽中国版上一个整版用《慢城:城市中的诗意宜居权》、《在中国邂逅慢城》、《慢是一种生活方式》三个篇章深度报道慢城。广泛而深刻报道,提升了高淳慢城的美誉度,进一步扩大了国际慢城在中国的影响力。 

   2推动了全国各地对高淳旅游的关注与加盟热情。目前涉及21个省市自治区的52个地区发出意向申报国际慢城,慢城发展模式引起很多地区政府、党委研究室的关注与研究(如浙江省杭州市、山东省淄博市),有的地区把慢城理念融入到地区发展的战略谋划中,结合美丽乡村建设制定一系列政策意见;有的地区把创建慢城写入党代会工作报告、政府工作报告和十三五规划中。如浙江省正式发文创建“省级慢生活休闲旅游示范区”,杭州市在全市范围内统一划定区域发展慢生活体验区;如湖北省神农架林区和吉林省长白山池北区已拥有众多世界级头衔,仍然坚持将慢城理念融入到发展战略规划中。全国各地对慢城的追逐热情正不断攀升,也引起了众多专家学者对慢城内涵深入研究。 

   回顾总结一年的工作,虽说取得一定的成绩,但我们深刻认识到距离区委区政府的要求还存在很大的差距,清晰地看到高淳旅游业发展还存在诸多的问题。下一步,我们将全域旅游策划为指导,分析问题、研判方向,充分发挥旅游+功能,推动旅游产业转型升级发展;以争创国家全域旅游示范区和国家级旅游度假区为抓手,打造长三角旅游休闲目的地;“大慢城”为载体,加快基础设施建设,实施精准招商,力争实现招商引资和项目建设取得突破;以管理为手段,全面落实从严治党要求,强化党员干部教育管理,切实加强自身建设、党风廉政建设。 


收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开01表 

编制单位:南京市高淳区旅游局 

2016年度 

  

  

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

栏次 

  

3 

一、财政拨款收入 

1 

254.04 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

一、基本支出 

55 

234.04 

  其中:政府性基金 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

二、项目支出 

56 

20.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

30 

0.00 

三、上缴上级支出 

57 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

31 

0.00 

四、经营支出 

58 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

32 

0.00 

五、对附属单位补助支出 

59 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

33 

0.00 

  

  

  

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

0.00 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

0.00 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

0.08 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

253.96 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

0.00 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

0.00 

  

  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出 

50 

0.00 

  

  

  

本年收入合计 

23 

254.04 

本年支出合计 

60 

254.04 

    用事业基金弥补收支差额 

24 

0.00 

    结余分配 

61 

0.00 

    年初结转和结余 

25 

0.00 

    年末结转和结余 

62 

0.00 

  

26 

  

  

63 

0.00 

总计 

27 

254.04 

总计 

64 

254.04 


 

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

编制单位:南京市高淳区旅游局 

  

  

2016年度 

  

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

254.04 

254.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303 

水利 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130314 

  防汛 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

216 

商业服务业等支出 

253.96 

253.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21605 

旅游业管理与服务支出 

253.96 

253.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2160501 

  行政运行 

180.38 

180.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2160503 

  机关服务 

32.58 

32.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2160504 

  旅游宣传 

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2160599 

  其他旅游业管理与服务支出 

21.00 

21.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

编制单位:南京市高淳区旅游局 

2016年 

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

254.04 

234.04 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303 

水利 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130314 

  防汛 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

216 

商业服务业等支出 

253.96 

233.96 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21605 

旅游业管理与服务支出 

253.96 

233.96 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2160501 

  行政运行 

180.38 

180.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2160503 

  机关服务 

32.58 

32.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2160504 

  旅游宣传 

20.00 

0.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2160599 

  其他旅游业管理与服务支出 

21.00 

21.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

编制单位:南京市高淳区旅游局 

2016年度 

  

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

254.04 

一、一般公共服务支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

0.08 

0.08 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

253.96 

253.96 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

254.04 

本年支出合计 

54 

254.04 

254.04 

0.00 

  

25 

  

  

55 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

0.00 

基本支出结转 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

  

29 

  

  

59 

  

  

  

收入总计 

30 

254.04 

支出总计 

60 

254.04 

254.04 

0.00 


 

财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

编制单位:南京市高淳区旅游局 

2016年度 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

254.04 

234.04 

20.00 

213 

农林水支出 

0.08 

0.08 

0.00 

21303 

水利 

0.08 

0.08 

0.00 

2130314 

  防汛 

0.08 

0.08 

0.00 

216 

商业服务业等支出 

253.96 

233.96 

20.00 

21605 

旅游业管理与服务支出 

253.96 

233.96 

20.00 

2160501 

  行政运行 

180.38 

180.38 

0.00 

2160503 

  机关服务 

32.58 

32.58 

0.00 

2160504 

  旅游宣传 

20.00 

0.00 

20.00 

2160599 

  其他旅游业管理与服务支出 

21.00 

21.00 

0.00 

  

  

  

  

  

财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开06表 

编制单位:南京市高淳区旅游局 

2016年度 

  

  

金额单位:万元 

项  目 

行次 

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

经济分类编码 

经济分类名称 

栏   次 

  

1 

2 

3 

                合   计 

1 

234.04 

147.28 

86.76 

301 

工资福利支出 

2 

130.37 

130.37 

0.00 

30101 

  基本工资 

3 

44.50 

44.50 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

4 

33.36 

33.36 

0.00 

30103 

  奖金 

5 

0.08 

0.08 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

6 

5.18 

5.18 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

7 

0.00 

0.00 

0.00 

30107 

  绩效工资 

8 

11.14 

11.14 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴纳 

9 

29.11 

29.11 

0.00 

30109 

  职业年金缴纳 

10 

0.00 

0.00 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

11 

7.00 

7.00 

0.00 

302 

商品和服务支出 

12 

86.76 

0.00 

86.76 

30201 

  办公费 

13 

8.64 

0.00 

8.64 

30202 

  印刷费 

14 

10.00 

0.00 

10.00 

30203 

  咨询费 

15 

0.00 

0.00 

0.00 

30204 

  手续费 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

30205 

  水费 

17 

0.00 

0.00 

0.00 

30206 

  电费 

18 

0.00 

0.00 

0.00 

30207 

  邮电费 

19 

8.49 

0.00 

8.49 

30208 

  取暖费 

20 

0.00 

0.00 

0.00 

30209 

  物业管理费 

21 

0.00 

0.00 

0.00 

30211 

  差旅费 

22 

14.67 

0.00 

14.67 

30212 

  因公出国(境)费用 

23 

0.00 

0.00 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

24 

0.00 

0.00 

0.00 

30214 

  租赁费 

25 

0.00 

0.00 

0.00 

30215 

  会议费 

26 

5.00 

0.00 

5.00 

30216 

  培训费 

27 

6.00 

0.00 

6.00 

30217 

  公务接待费 

28 

3.84 

0.00 

3.84 

30218 

  专用材料费 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

30224 

  被装购置费 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

30226 

  劳务费 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

30227 

  委托业务费 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

30228 

  工会经费 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

30229 

  福利费 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

37 

0.73 

0.00 

0.73 

30240 

  税金及附加费用 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

30299 

  其他商品和服务支出 

39 

29.39 

0.00 

29.39 

303 

对个人和家庭的补助 

40 

16.91 

16.91 

0.00 

30301 

  离休费 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

30302 

  退休费 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

30304 

  抚恤金 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

30305 

  生活补助 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

30306 

  救济费 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

30307 

  医疗费 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

30308 

  助学金 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

30309 

  奖励金 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

30310 

  生产补贴 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

30311 

  住房公积金 

51 

7.75 

7.75 

0.00 

30312 

  提租补贴 

52 

3.76 

3.76 

0.00 

30313 

  购房补贴 

53 

5.40 

5.40 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

54 

0.00 

0.00 

0.00 

30313 

  物业服务补贴 

55 

0.00 

0.00 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

59 

0.00 

0.00 

0.00 

30403 

  财政贴息 

60 

0.00 

0.00 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴支出 

61 

0.00 

0.00 

0.00 

399 

其他支出 

62 

0.00 

0.00 

0.00 

39906 

  赠与    

 

63 

0.00 

0.00 

0.00 

39999 

  其他支出 

64 

0.00 

0.00 

0.00 

307 

债务利息支出 

65 

0.00 

0.00 

0.00 

30701 

  国内债务付息 

66 

0.00 

0.00 

0.00 

30707 

  国外债务付息 

67 

0.00 

0.00 

0.00 

310 

其他资本性支出 

68 

0.00 

0.00 

0.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

69 

0.00 

0.00 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

70 

0.00 

0.00 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

71 

0.00 

0.00 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

72 

0.00 

0.00 

0.00 

31006 

  大型修缮 

73 

0.00 

0.00 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

74 

0.00 

0.00 

0.00 

31008 

  物资储备 

75 

0.00 

0.00 

0.00 

31009 

  土地补偿 

76 

0.00 

0.00 

0.00 

31010 

  安置补助 

77 

0.00 

0.00 

0.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

78 

0.00 

0.00 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

79 

0.00 

0.00 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

80 

0.00 

0.00 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

81 

0.00 

0.00 

0.00 

31020 

  产权参股 

82 

0.00 

0.00 

0.00 

31099 

  其他资本性支出 

83 

0.00 

0.00 

0.00 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开07表 

编制单位:南京市高淳区旅游局 

2016年度 

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

254.04 

234.04 

20.00 

213 

农林水支出 

0.08 

0.08 

0.00 

21303 

水利 

0.08 

0.08 

0.00 

2130314 

  防汛 

0.08 

0.08 

0.00 

216 

商业服务业等支出 

253.96 

233.96 

20.00 

21605 

旅游业管理与服务支出 

253.96 

233.96 

20.00 

2160501 

  行政运行 

180.38 

180.38 

0.00 

2160503 

  机关服务 

32.58 

32.58 

0.00 

2160504 

  旅游宣传 

20.00 

0.00 

20.00 

2160599 

  其他旅游业管理与服务支出 

21.00 

21.00 

0.00 

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开08表 

编制单位:南京市高淳区旅游局 

  

2016年度 

  

金额单位:万元 

项  目 

行次 

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

经济分类编码 

经济分类名称 

栏   次 

  

1 

2 

3 

                合   计 

1 

234.04 

147.28 

86.76 

301 

工资福利支出 

2 

130.37 

130.37 

0.00 

30101 

  基本工资 

3 

44.50 

44.50 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

4 

33.36 

33.36 

0.00 

30103 

  奖金 

5 

0.08 

0.08 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

6 

5.18 

5.18 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

7 

0.00 

0.00 

0.00 

30107 

  绩效工资 

8 

11.14 

11.14 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴纳 

9 

29.11 

29.11 

0.00 

30109 

  职业年金缴纳 

10 

0.00 

0.00 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

11 

7.00 

7.00 

0.00 

302 

商品和服务支出 

12 

86.76 

0.00 

86.76 

30201 

  办公费 

13 

8.64 

0.00 

8.64 

30202 

  印刷费 

14 

10.00 

0.00 

10.00 

30203 

  咨询费 

15 

0.00 

0.00 

0.00 

30204 

  手续费 

16 

0.00 

0.00 

0.00 

30205 

  水费 

17 

0.00 

0.00 

0.00 

30206 

  电费 

18 

0.00 

0.00 

0.00 

30207 

  邮电费 

19 

8.49 

0.00 

8.49 

30208 

  取暖费 

20 

0.00 

0.00 

0.00 

30209 

  物业管理费 

21 

0.00 

0.00 

0.00 

30211 

  差旅费 

22 

14.67 

0.00 

14.67 

30212 

  因公出国(境)费用 

23 

0.00 

0.00 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

24 

0.00 

0.00 

0.00 

30214 

  租赁费 

25 

0.00 

0.00 

0.00 

30215 

  会议费 

26 

5.00 

0.00 

5.00 

30216 

  培训费 

27 

6.00 

0.00 

6.00 

30217 

  公务接待费 

28 

3.84 

0.00 

3.84 

30218 

  专用材料费 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

30224 

  被装购置费 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

30226 

  劳务费 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

30227 

  委托业务费 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

30228 

  工会经费 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

30229 

  福利费 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

37 

0.73 

0.00 

0.73 

30240 

  税金及附加费用 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

30299 

  其他商品和服务支出 

39 

29.39 

0.00 

29.39 

303 

对个人和家庭的补助 

40 

16.91 

16.91 

0.00 

30301 

  离休费 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

30302 

  退休费 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

30304 

  抚恤金 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

30305 

  生活补助 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

30306 

  救济费 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

30307 

  医疗费 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

30308 

  助学金 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

30309 

  奖励金 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

30310 

  生产补贴 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

30311 

  住房公积金 

51 

7.75 

7.75 

0.00 

30312 

  提租补贴 

52 

3.76 

3.76 

0.00 

30313 

  购房补贴 

53 

5.40 

5.40 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

54 

0.00 

0.00 

0.00 

30313 

  物业服务补贴 

55 

0.00 

0.00 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

59 

0.00 

0.00 

0.00 

30403 

  财政贴息 

60 

0.00 

0.00 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴支出 

61 

0.00 

0.00 

0.00 

399 

其他支出 

62 

0.00 

0.00 

0.00 

39906 

  赠与 

63 

0.00 

0.00 

0.00 

39999 

  其他支出 

64 

0.00 

0.00 

0.00 

307 

债务利息支出 

65 

0.00 

0.00 

0.00 

30701 

  国内债务付息 

66 

0.00 

0.00 

0.00 

30707 

  国外债务付息 

67 

0.00 

0.00 

0.00 

310 

其他资本性支出 

68 

0.00 

0.00 

0.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

69 

0.00 

0.00 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

70 

0.00 

0.00 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

71 

0.00 

0.00 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

72 

0.00 

0.00 

0.00 

31006 

  大型修缮 

73 

0.00 

0.00 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

74 

0.00 

0.00 

0.00 

31008 

  物资储备 

75 

0.00 

0.00 

0.00 

31009 

  土地补偿 

76 

0.00 

0.00 

0.00 

31010 

  安置补助 

77 

0.00 

0.00 

0.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿