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索 引 号:    01310129X/2017-00006 信息分类:    公安、安全、司法 / 财政决算 / 公告
发布机构:    南京市公安局高淳分局 生成日期:    2017-09-20
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市公安局高淳分局2016年度部门决算
文  号:     关 键 词:    南京市公安局高淳分局2016年度部门决算
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南京市公安局高淳分局2016年度部门决算

 

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2016年度主要工作完成情况

第二部分  南京市公安局高淳分局2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 南京市公安局高淳分局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法律、法规,统一领导、指挥全区公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,为区委、区政府和市公安局、省公安厅及时提供重要信息,分析、研究对策并组织实施。

(三)负责公安民警队伍的管理和教育。

(四)受理公民报警求助;组织实施侦查工作;处置重大案件、治安事故和骚乱。

    (五)依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(六)依法承担公安机关执行刑罚工作;负责区看守所、区拘留所的建设和管理。

    (七)负责全区道路交通安全管理,维护交通秩序,承担车辆、驾驶员管理工作。

    (八)负责出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

(九)监督、管理全区信息网络安全监察工作;

(十)承担全区安全警卫工作。

    (十一)组织实施全区公安科学技术工作。

    (十二)指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

    (十三)组织开展公安督察工作;指导、检查、监督全区公安机关执法活动。

    (十四)负责全区公安机关装备、被装配备和专项经费等管理工作。

    (十五)领导全区消防部队建设,组织实施消防工作;对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十六)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市公安局高淳分局为一个预算单位,单位性质为行政单位,经费管理方式为财政拨款,核定行政编制人数为310人,现有在职在编人员378人,核定车辆编制数为90辆,实有90辆。 分局内设23个正科建制机构,21个副科建制机构,与维稳办合署办公。具体有:

1、执法勤务机构11个:指挥室(挂办公室牌子)、国内安全保卫大队 、刑事侦查大队(挂刑事科学技术室、禁毒大队牌子,下设5个中队)、经济犯罪侦查大队(下设2个中队)、交通巡逻警察大队(下设4个科室:8个中队)、治安管理大队(加挂爆炸危险品监管大队牌子,下设2个中队)、单位内部安全保卫大队 、人口管理大队(挂出入境管理大队牌子)、网络安全保卫大队 、巡特警大队 、法制大队。

2、综合管理机构2个:政治工作室 、警务保障室 。

3、选设机构1:水上警察大队(加挂水上派出所牌子)。

4、派出所及监管场所9个:派出机构8个(淳溪派出所、古柏派出所、阳江派出所、双牌石派出所、东坝派出所、桠溪派出所、固城派出所、砖墙派出所)、监管场所1

另按有关规定设置监察室与警务督察大队、审计科、信访室合署,承担警务督察工作、维护民警合法权益工作、审计工作、公安信访工作职责。

三、2016年度主要工作完成情况

2016,全区公安机关在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下,在社会各界的关心支持下,以巩固打造“发案最少、治安最好、群众满意、社会稳定”公众最平安地区为目标,团结带领全局民警扎实抓好各项公安工作,为保障人民群众安居乐业和建设“强富美高”新高淳创造了和谐稳定的社会环境。

一、突出稳定主职,维稳处突得到进一步加强。本着维护稳定第一责任的理念,分局始终把维稳工作放在首要位置,密切关注掌握社会动态,全面落实维稳管控措施,做到下好先手棋、打好主动仗,确保了全区社会大局总体平稳。一是严格落实情报信息工作。二是及时高效处置群体性事件。三是切实做好重大活动安保工作。四是深入推进人民调解工作。五是全力投入抗洪救灾工作。

二、突出破案打击,攻坚克难能力得到进一步增强。本着什么犯罪突出打击什么犯罪的原则,分局立足本地区治安实际,始终保持主动进攻和严打高压态势,最大限度震慑打击违法犯罪,确保了全区社会治安持续稳定良好。一是严打多发性侵财犯罪。二是严打涉毒违法犯罪。三是严打经济领域犯罪。

三、突出防范管控,平安根基得到进一步稳固。本着防范为先、管控从严的要求,分局始终把社会面治安防范工作置于重要位置,着力提升群众安全感满意度,努力推动平安高淳建设向更高层次迈进,进一步增强了公安机关驾驭控制治安大局的能力水平。一是加强治安巡防工作。二是加强夜间设卡堵截。三是加强技防设施维护。四是加强防范宣传教育。

四、突出监管职能,安全形势得到进一步好转。本着强化管理、确保安全的宗旨,分局切实把加强公共安全监管作为维护社会稳定的重要环节,认真履行职责,从严加强管理,为保平安、保稳定、保发展创造了稳定良好的安全环境。一是在道路交通管理方面。二是在消防监督管理方面。三是在危险品安全管理方面。

五、突出作风建设,队伍素质得到进一步提升本着严优并举、带好队伍的精神,分局始终把加强作风建设作为根本,为建设“政治强、业务精、作风硬、素质高”的公安队伍奠定了坚实基础,赢得了党委政府的充分肯定和社会各界的广泛好评。一是强化教育抓管理。二是严格执纪不放松。三是岗位练兵提能力。四是从优待警暖警心。


第二部分 南京市公安局高淳分局2016年度     部门决算表

        

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

编制单位:南京市公安局高淳分局

 

 

2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

 

一、财政拨款收入

1

13,219.26

一、一般公共服务支出

28

0.00

一、基本支出

55

15,114.83

 

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

1,500.00

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

13,206.02

四、经营支出

58

0.00

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

 

 

六、其他收入

7

3,103.60

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

8.24

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

3,400.57

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

23

16,322.86

本年支出合计

60

16,614.83

 

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

 

    年初结转和结余

25

4,104.86

    年末结转和结余

62

3,812.89

 

 

26

 

 

63

0.00

 

总计

27

20,427.71

总计

64

20,427.71

 

 

收入决算表

 

公开02

 

编制单位:南京市公安局高淳分局

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

16,322.86

13,219.26

0.00

0.00

0.00

0.00

3,103.60

 

204

公共安全支出

13,206.02

13,206.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

13,003.02

13,003.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040201

  行政运行

10,600.51

10,600.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040204

  治安管理

1,073.00

1,073.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040205

  国内安全保卫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040208

  出入境管理

51.72

51.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040210

  防范和处理邪教犯罪

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040211

  禁毒管理

37.70

37.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040215

  居民身份证管理

16.69

16.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

1,033.40

1,033.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

203.00

203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2049901

  其他公共安全支出

203.00

203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130314

  防汛

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

3,108.60

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,103.60

 

22999

其他支出

3,108.60

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,103.60

 

2299901

  其他支出

3,108.60

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,103.60

 

支出决算表

 

 

公开03

 

 

编制单位:南京市公安局高淳分局

 

2016

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

16,614.83

15,114.83

1,500.00

0.00

0.00

0.00

 

 

204

公共安全支出

13,206.02

13,206.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20402

公安

13,003.02

13,003.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040201

  行政运行

10,600.51

10,600.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040204

  治安管理

1,073.00

1,073.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040205

  国内安全保卫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040208

  出入境管理

51.72

51.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040210

  防范和处理邪教犯罪

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040211

  禁毒管理

37.70

37.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040215

  居民身份证管理

16.69

16.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040299

  其他公安支出

1,033.40

1,033.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20499

其他公共安全支出

203.00

203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2049901

  其他公共安全支出

203.00

203.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21303

水利

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130314

  防汛

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

229

其他支出

3,400.57

1,900.57

1,500.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22999

其他支出

3,400.57

1,900.57

1,500.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2299901

  其他支出

3,400.57

1,900.57

1,500.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

编制单位:南京市公安局高淳分局

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

13,219.26

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

13,206.02

13,206.02

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

8.24

8.24

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

5.00

5.00

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

24

13,219.26

本年支出合计

54

13,219.26

13,219.26

0.00

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

 

收入总计

30

13,219.26

支出总计

60

13,219.26

13,219.26

0.00

 

 
                                                                         

 


财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:南京市公安局高淳分局

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

13,219.26

13,219.26

0.00

 

204

公共安全支出

13,206.02

13,206.02

0.00

 

20402

公安

13,003.02

13,003.02

0.00

 

2040201

  行政运行

10,600.51

10,600.51

0.00

 

2040204

  治安管理

1,073.00

1,073.00

0.00

 

2040205

  国内安全保卫

10.00

10.00

0.00

 

2040208

  出入境管理

51.72

51.72

0.00

 

2040210

  防范和处理邪教犯罪

30.00

30.00

0.00

 

2040211

  禁毒管理

37.70

37.70

0.00

 

2040215

  居民身份证管理

16.69

16.69

0.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

150.00

150.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

1,033.40

1,033.40

0.00

 

20499

其他公共安全支出

203.00

203.00

0.00

 

2049901

  其他公共安全支出

203.00

203.00

0.00

 

213

农林水支出

8.24

8.24

0.00

 

21303

水利

8.24

8.24

0.00

 

2130314

  防汛

8.24

8.24

0.00

 

229

其他支出

5.00

5.00

0.00

 

22999

其他支出

5.00

5.00

0.00

 

2299901

  其他支出

5.00

5.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:南京市公安局高淳分局

2016年度

 

金额单位:万元

 

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

2

3

                  

1

13,219.26

11,131.88

2,087.38

301

工资福利支出

2

9,807.67

9,807.67

0.00

30101

  基本工资

3

1,497.47

1,497.47

0.00

30102

  津贴补贴

4

4,445.18

4,445.18

0.00

30103

  奖金

5

1,688.58

1,688.58

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

225.70

225.70

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

418.50

418.50

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

209.25

209.25

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

1,322.99

1,322.99

0.00

302

商品和服务支出

12

1,671.81

0.00

1,671.81

30201

  办公费

13

134.23

0.00

134.23

30202

  印刷费

14

33.86

0.00

33.86

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

18.56

0.00

18.56

30206

  电费

18

256.38

0.00

256.38

30207

  邮电费

19

80.78

0.00

80.78

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

129.30

0.00

129.30

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

75.79

0.00

75.79

30214

  租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

3.89

0.00

3.89

30217

  公务接待费

28

151.39

0.00

151.39

30218

  专用材料费

29

98.95

0.00

98.95

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

0.00

0.00

0.00

30229

  福利费

35

8.33

0.00

8.33

30231

  公务用车运行维护费

36

359.00

0.00

359.00

30239

  其他交通费用

37

16.41

0.00

16.41

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

304.94

0.00

304.94

303

对个人和家庭的补助

40

1,324.21

1,324.21

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

0.00

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

45.56

45.56

0.00

30305

  生活补助

45

22.28

22.28

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

19.88

19.88

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

244.66

244.66

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

473.89

473.89

0.00

30312

  提租补贴

52

132.83

132.83

0.00

30313

  购房补贴

53

348.77

348.77

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

36.32

36.32

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与


63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

415.57

0.00

415.57

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

149.38

0.00

149.38

31003

  专用设备购置

71

62.80

0.00

62.80

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

149.16

0.00

149.16

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

54.24

0.00

54.24

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

 

编制单位:南京市公安局高淳分局

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出